Orden de Compra. Nº4404-52-SE24 "Mantención de Vehículos y Reparación s/c 260 daem"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-52-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículos y Reparación s/c 260 daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002-1 del sistema sistema de municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 462650
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALCA
Razón Social AUTOMOTRIZ ESPINOZA LTDA.
R.U.T. 76.735.436-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaContratación del servicio de reparación de vehículos institucionales DAEM San Clemente”. Solicitud de compra Nº 260 de 2024. según documento adjunto.Contratación del servicio de reparación de vehículos institucionales DAEM San Clemente”. Solicitud de compra Nº 260 de 2024. según documento adjunto. $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadContratación del servicio de mantenciones de vehículos institucionales DAEM San Clemente”. Solicitud de compra Nº 260 de 2024. según documento adjunto.Valor neto $ 1.810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.000 $ 1.810.000
Total Neto $ 2.435.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 462.650
TOTAL OC $ 2.897.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.