Orden de Compra. Nº4404-57-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-11-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-57-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-11-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación calle alejandro cruz N° 242 San Clemente
Comuna San Clemente
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura calle alejandro cruz N° 242 San Clemente
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTAKARI SPA ST
Razón Social ANTAKARIST SPA
R.U.T. 77.864.475-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANTAKARI SPA ST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121613
Servicios pediátricos875UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIONES PEDIÁTRICASVALOR POR ALUMNO 17000 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.875.000 $ 14.875.000
85121614
Servicios de especialista del sistema nervioso368UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIONES NEUROGICASVALOR POR ALUMNO 33000 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.144.000 $ 12.144.000
Total Neto $ 27.019.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 27.019.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.