Orden de Compra. Nº4404-618-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DAEM S/C 1734"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-618-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DAEM S/C 1734
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 26398
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T. 78.456.070-8
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico5 (960706 )TUBOS SANITARIO GRIS HOFFENS SANITARIO GRIS 110 X 6000 MM 977706(960706) TUBOS SANITARIO GRIS HOFFENS SANITARIO GRIS 110 X 6000 MM; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.535 $ 41.535
30201706
2239-10-LP12
Banos químicos3 (1017699 )FOSA HOMESUR CAMARA DE CONCRETO 70X60 UNIDAD 1035922(1017699) FOSA HOMESUR CAMARA DE CONCRETO 70X60 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.280 $ 98.280
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico3 (982379 )TERMINAL PVC TIGRE PRESION 20MM X 1/2 HE 997899(982379) TERMINAL PVC TIGRE PRESION 20MM X 1/2 HE; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387 $ 387
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico1 (991074 )TERMINAL PVC TIGRE PRESIÓN CEMENTAR-HI, 20 MM X 1/2 PULGADA UNIDAD 1008347(991074) TERMINAL PVC TIGRE PRESIÓN CEMENTAR-HI, 20 MM X 1/2 PULGADA UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138 $ 138
Total Neto $ 140.340
Descuento $ 1.403
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.398
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 165.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.