Orden de Compra. Nº
4404-619-CM18
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DAEM S/C 1734
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4404-619-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DAEM S/C 1734
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna
San Clemente
Impuesto
12911
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Sucursal
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico
4
(1139399 )CODO PVC TIGRE CEMENTAR CODO PVC SANITARIO 110MM 1161461
(1139399) CODO PVC TIGRE CEMENTAR CODO PVC SANITARIO 110MM; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico
6
(990733 )TUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 25 MM X 6 MT 1007896
(990733) TUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 25 MM X 6 MT ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.370
$ 11.370
31201519
2239-10-LP12
Cinta para reparar tubería o manguito
5
(915791 )TEFLON DURA 3/4 UNIDAD 930791
(915791) TEFLON DURA 3/4 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos
2
(991221 )ADHESIVO PARA PVC DURATEC-VINILIT ADHESIVO PVC POTE STD 250CC 1008494
(991221) ADHESIVO PARA PVC DURATEC-VINILIT ADHESIVO PVC POTE STD 250CC; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.440
$ 5.440
40142009
2239-10-LP12
Mangueras multiuso gas agua aire
1
(986305 )MANGUERA PETROFLEX NIVEL 1/2 1/2 X 15 METROS 1002635
(986305) MANGUERA PETROFLEX NIVEL 1/2 1/2 X 15 METROS; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado
2
(1026682 )CLAVO MADERA SACK CORRIENTE 2.1/2 X 11 (BOLSA 1 KILO) 1046871
(1026682) CLAVO MADERA SACK CORRIENTE 2.1/2 X 11 (BOLSA 1 KILO); Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
40141702
2239-10-LP12
Grifos
2
(1139395 )LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 3/4 1161457
(1139395) LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 3/4 ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico
20
(1018304 )TUBO PVC COMPEX CONDUIT 20 MM X 3 M 1038364
(1018304) TUBO PVC COMPEX CONDUIT 20 MM X 3 M; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
27112103
2239-10-LP12
Abrazaderas
2
(982436 )ABRAZADERA MEC METÁLICA 20MM 50 UNIDADES 997961
(982436) ABRAZADERA MEC METÁLICA 20MM 50 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado
2
(1018328 )CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO TERRANO 1 1/2 KILO 1038388
(1018328) CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO TERRANO 1 1/2 KILO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.110
$ 2.110
Total Neto
$ 67.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.911
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 80.861
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.