Orden de Compra. Nº4404-619-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DAEM S/C 1734"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-619-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA DAEM S/C 1734
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 12911
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico4 (1139399 )CODO PVC TIGRE CEMENTAR CODO PVC SANITARIO 110MM 1161461(1139399) CODO PVC TIGRE CEMENTAR CODO PVC SANITARIO 110MM; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico6 (990733 )TUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 25 MM X 6 MT 1007896(990733) TUBO PVC DURATEC-VINILIT PRESIÓN 25 MM X 6 MT ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.370 $ 11.370
31201519
2239-10-LP12
Cinta para reparar tubería o manguito5 (915791 )TEFLON DURA 3/4 UNIDAD 930791(915791) TEFLON DURA 3/4 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos2 (991221 )ADHESIVO PARA PVC DURATEC-VINILIT ADHESIVO PVC POTE STD 250CC 1008494(991221) ADHESIVO PARA PVC DURATEC-VINILIT ADHESIVO PVC POTE STD 250CC; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
40142009
2239-10-LP12
Mangueras multiuso gas agua aire1 (986305 )MANGUERA PETROFLEX NIVEL 1/2 1/2 X 15 METROS 1002635(986305) MANGUERA PETROFLEX NIVEL 1/2 1/2 X 15 METROS; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado2 (1026682 )CLAVO MADERA SACK CORRIENTE 2.1/2 X 11 (BOLSA 1 KILO) 1046871(1026682) CLAVO MADERA SACK CORRIENTE 2.1/2 X 11 (BOLSA 1 KILO); Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
40141702
2239-10-LP12
Grifos2 (1139395 )LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 3/4 1161457(1139395) LLAVE DE PASO STRETTO HI-HI VÁLVULA BOLA DE PASO TOTAL 3/4 ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico20 (1018304 )TUBO PVC COMPEX CONDUIT 20 MM X 3 M 1038364(1018304) TUBO PVC COMPEX CONDUIT 20 MM X 3 M; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
27112103
2239-10-LP12
Abrazaderas2 (982436 )ABRAZADERA MEC METÁLICA 20MM 50 UNIDADES 997961(982436) ABRAZADERA MEC METÁLICA 20MM 50 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado2 (1018328 )CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO TERRANO 1 1/2 KILO 1038388(1018328) CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO TERRANO 1 1/2 KILO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110 $ 2.110
Total Neto $ 67.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.911
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 80.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.