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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4404-65-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4404-11-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REPARAR SS.HH. DEL ESTABLECIMIENTO, DE ACUERDO A SOLICITUD DE COMPRA Nº646 |
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Proveniente de Licitación
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4404-11-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PASTOR IGNACIO CABRERA MENDEZ S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3535,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.017.552-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 5 | Unidad | Grifos | LLAVES DE PASO ANGULAR 1/2" HE * 15-16 CON FLEXIBLE |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | Grifos | LLAVE PASO BOLA 1/2" HI-HI |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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31231313
| Tubería de plástico | 8 | Metro Lineal | Tubería de plástico | CAÑERIA PVC 1/2" |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Pliego | Papeles de lija | PLIEGO DE LIJA PARA FIERRO Nº 100 |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210
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$ 210
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Total Neto
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$ 18.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.536
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$ 22.146
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.