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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4404-84-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aumenta recorrido de contrato, Escuela de Aurora S |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDREA ALEJANDRA PAVEZ VASQUEZ |
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Razón Social |
ANDREA ALEJANDRA PAVEZ VASQUEZ
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R.U.T. |
13.930.701-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANDREA ALEJANDRA PAVEZ VASQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | SEGÚN COTIZACIÓN PROVEEDOR | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE SAN CLEMENTE (ESC. AURORA DOS BUSES) |
$ 1.940.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.940.400
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$ 1.940.400
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Total Neto
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$ 1.940.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.940.400
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.