Orden de Compra. Nº4406-1061-SE10 "Tinta inspeccion Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-1061-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Tinta inspeccion Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 4025,12605042001
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIGRAF
Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA
R.U.T. 76.740.200-7
Sucursal SERVIGRAF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1Cartuchopg 40pg 40 $ 11.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.731 $ 11.731
44103105
Cartuchos de tinta1Cartuchocl 41cl 41 $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.454 $ 9.454
Total Neto $ 21.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.025
TOTAL OC $ 25.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.