Orden de Compra. Nº4406-1062-SE10 "Materiales proyecto FRIL calle Baeza"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-1062-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales proyecto FRIL calle Baeza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-28-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 19686,5546218482
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10141608
Arneses o accesorios3Unidadarnes de seguridad reflectantearnes de seguridad reflectante $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
46181704
Cascos de protección3Unidadcascos de seguridadcascos de seguridad $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.580
31211910
Mitones6Parguantes de descarne guantes de descarne $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
31211910
Mitones6Parpares de guantes de goma albañilpares de guantes de goma albañil $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
13111016
Polietileno15kilogramopolietilenopolietileno $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.035 $ 34.034
31151504
Cuerda de nilon1Rollolienzalienza $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31152001
Alambre de navaja12kilogramo alambre negro $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.118
31162003
Clavos de acabado5kilogramo2 kls de clavos de 2" y 3 Kls de 4"2 kls de clavos de 2" y 3 Kls de 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
27112802
Hojas de sierra1Unidadhoja de sierra para fierrohoja de sierra para fierro $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
30101604
Barras de acero1Unidadchuzo exagonalchuzo exagonal $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
Total Neto $ 103.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.687
TOTAL OC $ 123.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.