Orden de Compra. Nº4406-1276-SE10 "Materiales de aseo jardin infantil Pantano"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-1276-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo jardin infantil Pantano
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-267-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 22590,837246
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura30Bolsabolsas de basura 50 x 70  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.311
47131502
Paños de limpieza5Unidadpaños de aseo  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
47131618
Mopas húmedas3Unidadtraperos limpia pisos  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3Unidadbasureros grandes con tapa  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.798
14111703
Toallas de papel80Unidadtoallas de papel nova  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.240 $ 26.218
14111704
Papel higiénico80Rollopapel confort (50 mts)  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Cajacajas de guantes desechables  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidadcloros comunes  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.176
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidadcloro gel  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.563
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
12191501
Solventes aromáticos5Unidaddesodorantes ambientales  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidadceras liquidas incoloras  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
Total Neto $ 118.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.591
TOTAL OC $ 141.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.