Orden de Compra. Nº
4406-1276-SE10
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Materiales de aseo jardin infantil Pantano
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4406-1276-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo jardin infantil Pantano
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-267-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 506
Comuna
Lumaco
Impuesto
22590,837246
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
30
Bolsa
bolsas de basura 50 x 70
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.320
$ 7.311
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
paños de aseo
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.639
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad
traperos limpia pisos
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad
basureros grandes con tapa
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.799
$ 8.798
14111703
Toallas de papel
80
Unidad
toallas de papel nova
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.240
$ 26.218
14111704
Papel higiénico
80
Rollo
papel confort (50 mts)
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Caja
cajas de guantes desechables
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
cloros comunes
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.176
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
cloro gel
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.560
$ 22.563
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
desodorantes ambientales
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
ceras liquidas incoloras
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.202
Total Neto
$ 118.899
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.591
TOTAL OC
$ 141.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.