Orden de Compra. Nº
4406-218-SE11
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Materiales Oficina Biblioteca
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4406-218-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Oficina Biblioteca
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 506
Comuna
Lumaco
Impuesto
6289,159239
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pini Libreria
Razón Social
GLADYS ELENA LAGOS ORTIZ
R.U.T.
5.189.316-6
Sucursal
Pini Libreria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
2
Unidad
Silicona Liquida Grande 250 cc
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Tinta Negra PG-40 Canon
$ 13.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.437
$ 13.437
44122103
Corchetes
1
Caja
Caja de Corchetes (x 5000 unidades)
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44122104
Clips para papel
1
Bolsa
Bolsa 28 mm (x 100 unidades)
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
44122011
Carpetas para archivos
6
Unidad
Carpetas Plastificadas con archivador
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
Scotch corriente angosto
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
Lapiz de Tinta (3 Negros y 3 Verdes) Jollev Pen
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.471
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
Goma Eva Distintos Colores
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.090
$ 1.092
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Resma
Resma Papel Tamaño Oficio
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.185
$ 3.185
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Resma
Resma Papel Tamaño Carta
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
44121618
Tijeras
1
Unidad
Tijera Alemana Mediana
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
41111604
Reglas
1
Unidad
Regla de 40 cms Fultons
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
Cinta de Embalaje
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
44121802
Líquido corrector
2
Unidad
Corrector Liquid Paper
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
Taco Adhesivo de 76 x 76 mm
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 655
44121706
Lápices de madera
2
Unidad
Lápiz Grafito Faber Nº 2
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202
$ 202
60121535
Goma de borrar
1
Unidad
Goma Factis 520
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
Total Neto
$ 33.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.289
TOTAL OC
$ 39.390
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.