Orden de Compra. Nº4406-218-SE11 "Materiales Oficina Biblioteca "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-218-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Biblioteca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 6289,159239
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pini Libreria
Razón Social GLADYS ELENA LAGOS ORTIZ
R.U.T. 5.189.316-6
Sucursal Pini Libreria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas2UnidadSilicona Liquida Grande 250 cc  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta Negra PG-40 Canon  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
44122103
Corchetes1CajaCaja de Corchetes (x 5000 unidades)  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44122104
Clips para papel1BolsaBolsa 28 mm (x 100 unidades)  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
44122011
Carpetas para archivos6UnidadCarpetas Plastificadas con archivador  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadScotch corriente angosto  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44121701
Lápiz pasta6UnidadLapiz de Tinta (3 Negros y 3 Verdes) Jollev Pen  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadGoma Eva Distintos Colores  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.092
14111506
Papel para impresora del ordenador1ResmaResma Papel Tamaño Oficio  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
14111506
Papel para impresora del ordenador1ResmaResma Papel Tamaño Carta  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
44121618
Tijeras1UnidadTijera Alemana Mediana  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
41111604
Reglas1UnidadRegla de 40 cms Fultons  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCinta de Embalaje  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
44121802
Líquido corrector2UnidadCorrector Liquid Paper  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
14111530
Notas de papel autoadhesivo2UnidadTaco Adhesivo de 76 x 76 mm  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
44121706
Lápices de madera2UnidadLápiz Grafito Faber Nº 2  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
60121535
Goma de borrar1UnidadGoma Factis 520  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
Total Neto $ 33.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.289
TOTAL OC $ 39.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.