Orden de Compra. Nº
4406-221-SE22
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Materiales de Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4406-221-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.12.004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 506
Comuna
Lumaco
Impuesto
62506,77
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO DE ASEO AMARILLO
PAÑO DE ASEO AMARILLO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
TRAPERO CON OJAL
TRAPERO CON OJAL
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA MEDIANA
BOLSA BASURA MEDIANA
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.220
$ 45.220
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
BASURERO GRANDE
BASURERO GRANDE
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.235
$ 9.235
47131830
Productos de limpieza de muebles
5
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.690
$ 7.690
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL
TOALLAS DE PAPEL
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.760
14111704
Papel higiénico
24
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
CIF
CIF
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona
4
Unidad no definida
ESCOBA
ESCOBA
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
351
Unidad no definida
MASCARILLAS DESECHABLES NIÑOS Y ADULTOS
MASCARILLAS DESECHABLES NIÑOS Y ADULTOS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.936
$ 117.936
53131624
Toallitas húmedas
10
Unidad no definida
TOALLAS HUMEDAS CON CLORO
TOALLAS HUMEDAS CON CLORO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.040
Total Neto
$ 328.983
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.507
TOTAL OC
$ 391.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.