Orden de Compra. Nº4406-369-SE08 "Materiales de aseo sala cuna Pastene"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lumaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-369-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo sala cuna Pastene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisicion materiales de aseo para mantencion de sala cuna de Cap. Pastene, segun s.c.m. nº 2670
Proveniente de Licitación 4406-41-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna -1
Impuesto 8749,564809
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101601
Suministro de gas natural1CilindroSuministro de gas naturalgas de 15 kls $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
14111514
Cuadernos o tacos2UnidadCuadernos o tacoscuadernos universitarios cuadriculado $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
53131608
Jabones2UnidadJabonesjabon de mano $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131602
Traperos2UnidadTraperostrapeadores $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
51142901
Cloroformo5LitroCloroformoclorinda $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
11121802
Algodón4PackAlgodónalgodon $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBolsas de basurabolsas de basura $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
14111506
Papel para impresora (del computador)1ResmaPapel para impresora (del computador)resma oficio $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
14111704
Papel higiénico30RolloPapel higiénicorollo confort $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.059
14111703
Toallas de papel15RolloToallas de papeltoalla nova $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
12181501
Ceras sintéticas8TuboCeras sintéticascera para piso $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
47131806
Barniz o ceras de muebles2FrascoBarniz o ceras de muebleslustra muebles $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
47131805
Limpiadores de uso general2FrascoLimpiadores de uso generalvim liquido $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143
Total Neto $ 46.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.750
TOTAL OC $ 54.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.