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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4406-455-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4406-362-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 506 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
38264,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 506 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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32141016
| Tubos múltiples | 1 | Global | Materiales eléctricos según listado adjunto | |
$ 201.394,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.394
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$ 201.394
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Total Neto
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$ 201.394
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.265
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$ 239.659
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.