Orden de Compra. Nº
4406-51-SE21
"
Mat. aseo Oficina UDEL PDTI DAOMA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4406-51-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2021
Nombre de la Orden de Compra
Mat. aseo Oficina UDEL PDTI DAOMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 506
Comuna
Lumaco
Impuesto
50056,216984
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
Par de Guantes Multiuso
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.882
14111704
Papel higiénico
15
Unidad
Rollo Papel Higienico para dispensador
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.215
$ 40.210
47131603
Esponjas
15
Unidad
Esponja lavaloza
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.958
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
1
Unidad
Sopapo
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
Toalla Nova ultra pack 2 unidades
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.403
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
Lavaloza Quik grande
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.361
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
Lustra Muebles Grande
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.521
47131608
Cepillos para aseos
1
Unidad
Limpia Sanitario Escobilla con Mango
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
47121701
Bolsas de basura
25
Unidad
Paquete Bolsa de Basura de 50x70
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.300
$ 10.294
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
Escobillon
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.368
$ 8.370
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paquete de Paño Multiuso
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
47121701
Bolsas de basura
25
Unidad
Paquete de Bolsa de Basura Grande de 80 x 110
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.700
$ 18.697
47131811
Productos de lavandería
6
Unidad
Detergente Polvo de 1 kilo
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
Cloro grande
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.017
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
Trapero doble con ojal
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.610
$ 22.605
52121703
Toalla de cara
15
Unidad
Toalla Baño para Mano
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.295
$ 50.294
53131608
Jabones
12
Unidad
Jabón Liquido
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.040
$ 17.042
Total Neto
$ 263.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.056
TOTAL OC
$ 313.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.