Orden de Compra. Nº4406-51-SE21 "Mat. aseo Oficina UDEL PDTI DAOMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-51-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Mat. aseo Oficina UDEL PDTI DAOMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 50056,216984
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores10UnidadPar de Guantes Multiuso  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.882
14111704
Papel higiénico15UnidadRollo Papel Higienico para dispensador  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.215 $ 40.210
47131603
Esponjas15UnidadEsponja lavaloza  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.958
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSopapo  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla Nova ultra pack 2 unidades  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.403
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLavaloza Quik grande  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLustra Muebles Grande  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.521
47131608
Cepillos para aseos1UnidadLimpia Sanitario Escobilla con Mango   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
47121701
Bolsas de basura25UnidadPaquete Bolsa de Basura de 50x70  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.294
47131618
Mopas húmedas4UnidadEscobillon  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaquete de Paño Multiuso  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
47121701
Bolsas de basura25UnidadPaquete de Bolsa de Basura Grande de 80 x 110  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.697
47131811
Productos de lavandería6UnidadDetergente Polvo de 1 kilo  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCloro grande  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
47131618
Mopas húmedas10UnidadTrapero doble con ojal  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.605
52121703
Toalla de cara15UnidadToalla Baño para Mano  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.295 $ 50.294
53131608
Jabones12UnidadJabón Liquido  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.042
Total Neto $ 263.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.056
TOTAL OC $ 313.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.