Orden de Compra. Nº4406-557-SE10 "Materiales de aseo para gimnasio lumaco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-557-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para gimnasio lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-267-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 18664,7058823239
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10Unidadlimpavidrios de 1 Lt.  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
47131801
Limpiadores de suelos10Unidadvirutillas de piso gruesa.   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidadcloro de 1 Lt.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Latalata de cera roja, (20 kilos).  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
47121802
Removedores1Latalata d cera amarilla, (20 kilos).  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
14111704
Papel higiénico6Rollorollos de papel igienico.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidadlimpiavidrios.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
47131615
Escobillones2Unidadescobillones.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
47131618
Mopas húmedas2Unidadtraperos.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
12162903
Agentes de control asfaltina parafina tipo dispers20Litroparafina.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
Total Neto $ 98.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.665
TOTAL OC $ 116.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.