Orden de Compra. Nº
4406-557-SE10
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Materiales de aseo para gimnasio lumaco
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4406-557-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo para gimnasio lumaco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-267-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 506
Comuna
Lumaco
Impuesto
18664,7058823239
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social
COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T.
77.309.060-2
Sucursal
Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
limpavidrios de 1 Lt.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.126
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
virutillas de piso gruesa.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
cloro de 1 Lt.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
1
Lata
lata de cera roja, (20 kilos).
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
47121802
Removedores
1
Lata
lata d cera amarilla, (20 kilos).
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
14111704
Papel higiénico
6
Rollo
rollos de papel igienico.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
limpiavidrios.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
47131615
Escobillones
2
Unidad
escobillones.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
traperos.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
12162903
Agentes de control asfaltina parafina tipo dispers
20
Litro
parafina.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.765
Total Neto
$ 98.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.665
TOTAL OC
$ 116.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.