Orden de Compra. Nº
4406-571-SE11
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Mat. de Aseo Jardin Infantil Bajo Pellahuen II
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4406-571-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
Mat. de Aseo Jardin Infantil Bajo Pellahuen II
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-18-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 506
Comuna
Lumaco
Impuesto
16601,846866
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas
4
Unidad
Limpia Vidrios
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
53131502
Pasta de dientes
6
Unidad
Pasta Dental Niño
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.471
47131811
Productos de lavandería
1
kilogramo
Detergente 3 Kilos
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Cloro de 1 Litro
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.487
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
Paquete Bolsa de Basura
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.218
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
Confort
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
Toalla Nova Normal
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.387
53131608
Jabones
6
Unidad
Lysoform
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.034
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
Jabon Liquido L`sancy
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
Cif Crema
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.696
$ 7.697
52121703
Toalla de cara
10
Unidad
Toalla de genero
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Total Neto
$ 87.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.602
TOTAL OC
$ 103.980
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.