Orden de Compra. Nº4406-660-SE22 "Materiales para habilitación de areas verde (jardin botanico)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-660-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales para habilitación de areas verde (jardin botanico)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.05.21.017 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 30016,806347
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FAVAL EIRL
Razón Social COMERCIAL DANIELA ALEJANDRA STEFANINI SEPULVEDA E
R.U.T. 77.516.344-5
Sucursal COMERCIAL FAVAL EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera8UnidadTablas cepilladas 1"x4  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.479
30103605
Tablas de madera8UnidadTablas cepilladas 1"1/2 x5   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.252
11101712
Aleación ferrosa4UnidadFierro liso 6mm/ 6mts  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
31191501
Papeles de lija4UnidadLijas madera Velcro N°80   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
53102102
Overol y sobretodo para hombre3UnidadOverol talla M-L-XXL  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
31211904
Brochas10UnidadBrochas 4"  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.689
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDiluyente LT  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
31152002
Alambre de espinas1UnidadRollo alambre PUA 275 MTS  $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
Total Neto $ 157.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.017
TOTAL OC $ 188.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.