Orden de Compra. Nº4406-710-SE25 "Materiales de aseo para Centro Comunitario"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-710-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para Centro Comunitario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 54301,679755
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO PULMAHUE SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y ADMINISTRADORA DE SUPERMERCAD
R.U.T. 76.900.995-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO PULMAHUE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaCloro  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.545 $ 19.538
47131830
Productos de limpieza de muebles5Unidad no definidaLustra muebles   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaToalla nova   $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.820 $ 68.824
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPack paño de limpieza  $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.328
53131606
Desodorantes5Unidad no definidaLysoform  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.085 $ 15.084
53131606
Desodorantes3Unidad no definidaRaid  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
53131606
Desodorantes5Unidad no definidaLimpia vidrios   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.245 $ 14.244
47131603
Esponjas10Unidad no definidaEsponjas   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
47131806
Barniz o ceras de muebles6Unidad no definidaLimpia pisos bidón 5 litros Forwar   $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.914 $ 19.916
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definida   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084
47131615
Escobillones2Unidad no definidaEscobas   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definidaCif  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.034
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaBolsa de basura 80x120  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTrapero algodón con ojal  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.190 $ 33.193
12161902
Detergentes surfactantes5LitroQuix  $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.505 $ 8.504
14111704
Papel higiénico15PaquetePack de confort x 4 rollos 30 metros  $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
Total Neto $ 285.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.302
TOTAL OC $ 340.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.