Orden de Compra. Nº4406-72-SE11 "Materiales de oficina Modulo Chanco Collipulli"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-72-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Modulo Chanco Collipulli
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 16826,974522
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIGRAF
Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA
R.U.T. 76.740.200-7
Sucursal SERVIGRAF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101716
Perforadoras1UnidadPerforadora  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
44122001
Archivadores de fichas4UnidadArchivadores de carta  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924 $ 2.924
44122001
Archivadores de fichas4Unidad no definidaArchivadores oficio  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572 $ 4.571
44111506
Taco calendario2UnidadBase de madera grande para taco calendario  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.521
44111506
Taco calendario2UnidadTaco calendario  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.739
44103103
Tóner1UnidadToner Original HP 35A  $ 33.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.471 $ 33.471
44103103
Tóner1UnidadToner Alternativo 35A  $ 20.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.252 $ 20.252
14111509
Artículos de papelería4ResmaResma tamaño Carta  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.696 $ 7.697
14111509
Artículos de papelería4ResmaResma tamaño oficio  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353
44122103
Corchetes1UnidadCorchetera  $ 2.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.807 $ 2.807
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadScotch transparente  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44122010
Divisores1UnidadSeparadores de oficio  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
Total Neto $ 88.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.827
TOTAL OC $ 105.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.