Orden de Compra. Nº
4406-741-SE24
"
Materiales para Reparación Cama Baja Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4406-741-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Reparación Cama Baja Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 506
Comuna
Lumaco
Impuesto
29362,181639
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social
COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T.
77.309.060-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Brochas 3"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad no definida
Huincha aisladora grande
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
50
Unidad no definida
Amarras plásticas 15 cm
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.681
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
Galón Carbolíneo
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
Brocas de 10 mm acero
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
Brocas de madera
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
31161601
Pernos de anclaje
200
Unidad no definida
Pernos con golilla y tuerca
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.034
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
Galón de anticorrosivo
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
Diluyente
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
27111704
Enchufes
10
Unidad no definida
Enchufes hembra
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.445
27111704
Enchufes
10
Unidad no definida
Enchufes macho
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
Total Neto
$ 154.538
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.362
TOTAL OC
$ 183.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.