Orden de Compra. Nº4406-741-SE24 "Materiales para Reparación Cama Baja Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-741-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Reparación Cama Baja Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 29362,181639
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas 3"  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaHuincha aisladora grande  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado50Unidad no definidaAmarras plásticas 15 cm  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
86131502
Pintura1Unidad no definidaGalón Carbolíneo  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
27112801
Brocas4Unidad no definidaBrocas de 10 mm acero  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
27112801
Brocas4Unidad no definidaBrocas de madera   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
31161601
Pernos de anclaje200Unidad no definidaPernos con golilla y tuerca   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034
86131502
Pintura1Unidad no definidaGalón de anticorrosivo  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDiluyente   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
27111704
Enchufes10Unidad no definidaEnchufes hembra   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
27111704
Enchufes10Unidad no definidaEnchufes macho   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 154.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.362
TOTAL OC $ 183.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.