Orden de Compra. Nº4406-794-SE12 "Materiales de Oficina Proder "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-794-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Proder
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 15471,4283
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEVE
Razón Social LIDIA DEL CARMEN HERNANDEZ BASTIAS
R.U.T. 8.008.985-6
Sucursal ALEVE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTóner Impresora HP Laser Jet p1600  $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaResmas Hojas Tamaño Oficio   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.647
Total Neto $ 81.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.471
TOTAL OC $ 96.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.