Orden de Compra. Nº4406-955-SE25 "Materiales para instalación de luces árboles navid"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4406-955-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para instalación de luces árboles navid
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 506
Comuna Lumaco
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERCO LTDA
Razón Social HERNANI COVILI ROA Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.269.123-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERCO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo1Unidad no definidaCola fría por kilo  $ 3.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.712 $ 3.712
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaTornillos turbo de 5"x20  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
31161502
Tornillos de anclaje2Unidad no definidaCajas de tornillos de 1" 5/8  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha de 2"  $ 4.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.849 $ 4.849
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado35Unidad no definidaAmarras plásticas 140 mm  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.130 $ 144.130
39121303
Cajas eléctricas10Unidad no definidaZapatillas eléctrica 1 metro  $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940
39121303
Cajas eléctricas3Unidad no definidaZapatilla eléctrica 5 metros   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.705 $ 24.705
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.