Orden de Compra. Nº4407-102-SE19 "Materiales de Oficina Prog. Vida Sana CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-102-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Prog. Vida Sana CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4407-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 13371,82
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores5CajaLápiz Madera 12 Colores   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPlumón de Pizarra Permanente diferentes colores   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpeta Plastificada con Accoclips. Colores Surtidos   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44122001
Archivadores de fichas10UnidadArchivador Ancho Tamaño Oficio con Palanca   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBlock de Dibujo N°99 1/8. 20 Hojas.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121618
Tijeras4UnidadTijera Oficina 18cm. 7"   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
31201512
Cinta Transparente5UnidadCinta Adhesiva Transparente 18mm x 30mtrs.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadPegamento en Barra 40gr.   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
14121503
Cartulina100PliegoPliego de Cartulina Lisa 240grs. 77x110cm. Colores Surtidos   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 70.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.372
TOTAL OC $ 83.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.