Orden de Compra. Nº
4407-129-SE10
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INSUMOS DE ASEO CONSULTORIO LUMACO Y SUS DEPENDENC
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lumaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4407-129-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO CONSULTORIO LUMACO Y SUS DEPENDENC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-267-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lumaco
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Lumaco
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT 473
Comuna
Lumaco
Impuesto
34972,773107922
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
20
Unidad no definida
DETERGENTE 400 GR
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.280
$ 13.277
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
47121701
Bolsas de basura
80
Unidad no definida
PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 50X70
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.520
$ 19.496
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
47131810
Productos para lavar platos
16
Unidad no definida
LAVALOZA QUIX 750ML
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.688
$ 18.689
12131706
Cerillas
6
Unidad no definida
PAQUETE DE FOSFOROS
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.630
$ 3.630
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad no definida
limpia pisos liquido
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
47131801
Limpiadores de suelos
18
Unidad no definida
VIRUTILLA GRUESA PARA PISOS
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.354
$ 6.353
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
48
Botella
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.160
$ 68.168
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
PAQUETE BOLSA DE BASURA 70X90
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.151
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Tubo
CERA EN TUBO ROJA
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
Total Neto
$ 184.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.973
TOTAL OC
$ 219.040
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.