Orden de Compra. Nº4407-129-SE10 "INSUMOS DE ASEO CONSULTORIO LUMACO Y SUS DEPENDENC"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lumaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-129-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO CONSULTORIO LUMACO Y SUS DEPENDENC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-267-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 34972,773107922
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería20Unidad no definidaDETERGENTE 400 GR  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
47121701
Bolsas de basura80Unidad no definidaPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 50X70  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.496
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
47131810
Productos para lavar platos16Unidad no definidaLAVALOZA QUIX 750ML  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.688 $ 18.689
12131706
Cerillas6Unidad no definidaPAQUETE DE FOSFOROS  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidalimpia pisos liquido  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
47131801
Limpiadores de suelos18Unidad no definidaVIRUTILLA GRUESA PARA PISOS  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.354 $ 6.353
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos48BotellaCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.160 $ 68.168
47121701
Bolsas de basura40PaquetePAQUETE BOLSA DE BASURA 70X90  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.151
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20TuboCERA EN TUBO ROJA  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
Total Neto $ 184.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.973
TOTAL OC $ 219.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.