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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4407-175-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE PARA CESFAM LUMACO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4406-262-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lumaco
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
226238,596937436 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cortabad ltda. |
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Razón Social |
CORTESI ABAD LIMITADA
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R.U.T. |
79.538.730-7 |
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Sucursal |
Cortabad ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Gasolina | 85,19 | Unidad no definida | Gasolina 93 | |
$ 576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.069
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$ 49.103
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| Aceite de motor | 5 | Unidad no definida | LUBRICANTES | |
$ 16.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.520
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$ 82.521
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| Llantas y ruedas para automóviles | 4 | Unidad no definida | VULCANIZACIÓN
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$ 2.206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.824
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$ 8.824
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| Bencina | 414,39 | Unidad no definida | GASOLINA 95 | |
$ 582,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 241.175
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$ 241.224
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25174210
| Cable de sintonización de dirección con energía | 1 | Unidad no definida | CABLE ROBA CORRIENTE | |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.563
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$ 7.563
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 10 | Litro | AGUA DESTILADA | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.403
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| Diesel | 1793,6 | Litro | | Petroleo |
$ 442,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 792.771
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$ 793.091
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Total Neto
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$ 1.190.729
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 226.239
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$ 1.416.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.