|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4407-218-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones Programa MAIS CESFAM Lumaco |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
|
|
R.U.T. |
69.180.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
|
Comuna |
Lumaco
|
|
Impuesto |
106210 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUPERMERCADO GHISELLINI |
|
Razón Social |
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
|
|
R.U.T. |
4.290.510-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SUPERMERCADO GHISELLINI |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101801
| Comidas preparadas para llevar | 1 | Global | Colaciones que incluyan: Barras de cereal, agua mineral con/sin gas, jugos individuales distintos sabores, yogurt semidescremado distintos sabores. (Adjuntar cotizacion señalando oferta con cantidad de colaciones y monto segun el presupuesto disponible, indicar especificaciones de lo solicitado) | |
$ 559.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 559.000
|
$ 559.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 559.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 106.210
|
|
$ 665.210
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.