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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4407-307-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS MES DE JULIO CESFAM LUMACO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4407-32-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL MONTT 473 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
25365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141806
| Sodio Na | 300 | Bolsa | CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA DE 100ML. | CLORURO DE SODIO 0.9% 100 ML ENV VIAFLEX. CJ X 100.LAB.BAXTER. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 01-2021 |
$ 445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.500
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$ 133.500
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Total Neto
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$ 133.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.365
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$ 158.865
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.