Orden de Compra. Nº
4407-319-SE12
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ALIMENTOS PROGRAMA PESPI CESFAM LUMACO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4407-319-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PROGRAMA PESPI CESFAM LUMACO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-18-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT 473
Comuna
Lumaco
Impuesto
19067,0588235288
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
1
Bolsa
Milo de 1 kgs.
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Botella
jugo néctar de 1.5 litros
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.580
50202311
Bebidas
6
Botella
bebida de 3 litros desechable
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.322
$ 8.319
50221101
Granos de Cereales
10
Caja
cereal quaker
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.924
50201711
Té instantáneo
1
Caja
té 100 unid.
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
torta selva negra para 30 pers.
$ 11.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.917
$ 34.916
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
café descafeinado
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.933
$ 2.933
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Tarro
leche en polvo 1600 grs.
$ 7.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.303
$ 7.303
50201706
Café
1
Tarro
café de 400 grs.
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
azúcar
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.899
50171551
Sal de cocina o de mesa
2
kilogramo
sal
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 606
$ 605
14111703
Toallas de papel
5
Paquete
toalla de papel desechable
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.639
Total Neto
$ 100.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.067
TOTAL OC
$ 119.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.