Orden de Compra. Nº
4407-389-SE12
"
MATERIAL DE OFICINA PROG PROMOCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4407-389-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA PROG PROMOCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT 473
Comuna
Lumaco
Impuesto
23949,5798324794
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
40
Caja
lapices de colores 20 unid
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.560
$ 26.555
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
30
Caja
témpera 6 unidades
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.874
60121236
Pinceles
35
Unidad
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.353
31201606
Calafateos
10
Unidad
silicona grande
$ 557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.570
$ 5.571
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
cartón piedra
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
30
Unidad
pegamento stic-fix de 40grs.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.387
44101707
Corcheteras
1
Unidad
corchetera
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
44121708
Marcadores
15
Unidad
plumones
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.176
60121109
Blocs de dibujo
35
Unidad
block mediano
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.294
60121136
Papel celofán
50
Pliego
papel celofán
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
14111610
Cartulina
24
Pliego
cartulina de varios colores
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
60123001
Figuras de goma Eva
27
Pliego
goma eva
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.124
$ 11.118
Total Neto
$ 126.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.950
TOTAL OC
$ 150.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.