Orden de Compra. Nº4407-389-SE12 "MATERIAL DE OFICINA PROG PROMOCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-389-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROG PROMOCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 23949,5798324794
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores40Cajalapices de colores 20 unid  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.555
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional30Cajatémpera 6 unidades  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.874
60121236
Pinceles35Unidad   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353
31201606
Calafateos10Unidadsilicona grande  $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.570 $ 5.571
60121112
Cartón piedra10Unidadcartón piedra  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30Unidadpegamento stic-fix de 40grs.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.387
44101707
Corcheteras1Unidadcorchetera  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
44121708
Marcadores15Unidadplumones  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.176
60121109
Blocs de dibujo35Unidadblock mediano  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.294
60121136
Papel celofán50Pliegopapel celofán  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
14111610
Cartulina24Pliegocartulina de varios colores  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
60123001
Figuras de goma Eva27Pliegogoma eva  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.124 $ 11.118
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.