Orden de Compra. Nº4407-409-SE18 "Materiales de Aseo CECOSF Capitan Pastene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-409-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo CECOSF Capitan Pastene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4407-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 96223,79
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel54UnidadTOALLAS INTERFOLIADAS PARA BAÑO   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.774 $ 144.774
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDA   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
47131830
Productos de limpieza de muebles1UnidadLUSTRA MUEBLES 500 CC   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
26111702
Pilas alcalinas20UnidadPILAS AA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPERO ALGODÓN DOBLE C/OJAL   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783
46181504
Guantes protectores2UnidadGUANTES DE CUERO   $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
47131816
Desodorantes10UnidadPASTILLAS WC AROM   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS MULTIUSO COCINA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131603
Esponjas3UnidadESPONJA LOSA   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
12181501
Ceras sintéticas6UnidadCERA AUTOBRILLO   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA NOVA ULTRA   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47131816
Desodorantes6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
47131811
Productos de lavandería3UnidadOMO 3 KILOS   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.705
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZAS 1,5 LITROS QUIX   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
14111703
Toallas de papel15PaqueteTOALLA JUMBO X 2 ROLLOS   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.525 $ 138.525
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSAS BASURAS MEDIANAS 70X90   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
47131811
Productos de lavandería1PaqueteOMO KILO   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS BASURA CHICAS 50X70   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
14111703
Toallas de papel20RolloROLLOS PAPEL CONFORT DISPENSADOR   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.620 $ 53.620
Total Neto $ 506.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.224
TOTAL OC $ 602.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.