Orden de Compra. Nº4407-445-SE18 "INSUMOS PARA JORNADA A CUIDADORES DE POSTRADOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-445-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA JORNADA A CUIDADORES DE POSTRADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4407-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por ley de compras públicas, el depto de salud puede pagar a 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 6140,04
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva4BolsaPAN DE MOLDE  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaENDULZANTE LÍQUIDO STEVIA 270ML.   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
50202304
Jugos y néctar envasados3BotellaJUGOS WATT BOTELLA 1,5   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
50201711
Té instantáneo1CajaTE EMBLEM 20 UNIDADES   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
50201706
Café1TarroCAFÉ NESCAFE 100 GRS   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO LAMINADO   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10PaqueteVASOS PLUMAVIT X 6 UNID   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111703
Toallas de papel3PaqueteTOALLA NOVA  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS SURTIDAD  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 32.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.140
TOTAL OC $ 38.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.