Orden de Compra. Nº
4407-445-SE18
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INSUMOS PARA JORNADA A CUIDADORES DE POSTRADOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4407-445-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA JORNADA A CUIDADORES DE POSTRADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4407-23-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Por ley de compras públicas, el depto de salud puede pagar a 45 días.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT 473
Comuna
Lumaco
Impuesto
6140,04
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
4
Bolsa
PAN DE MOLDE
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
ENDULZANTE LÍQUIDO STEVIA 270ML.
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.017
$ 3.017
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
JUGOS WATT BOTELLA 1,5
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE EMBLEM 20 UNIDADES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ NESCAFE 100 GRS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO LAMINADO
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Paquete
VASOS PLUMAVIT X 6 UNID
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111703
Toallas de papel
3
Paquete
TOALLA NOVA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740
$ 1.740
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS SURTIDAD
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
Total Neto
$ 32.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.140
TOTAL OC
$ 38.456
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.