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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4407-450-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS MES DE OCTUBRE PARA EL CESFAM LUMACO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4407-78-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL MONTT 473 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
59508 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMARKA S A |
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Razón Social |
DEMARKA S A
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R.U.T. |
86.132.100-2 |
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Sucursal |
DEMARKA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121606
| Etiquetas autoadhesivas | 60000 | Unidad | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL TÉRMICO 50X10MM (SIMILAR A DEMARKA). IMPORTANTE!! INDICAR FORMATO DE EMPAQUE, DE NO INDICAR NO SERÁ EVALUADA LA OFERTA. | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PAPEL TÉRMICO 50X10MM |
$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 313.200
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Total Neto
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$ 313.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.508
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$ 372.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.