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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4407-465-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Premiacion Programa Vida Sana CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4407-10-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL MONTT 473 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
16020,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVEDADES KARINA |
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Razón Social |
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
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R.U.T. |
11.419.592-8 |
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Sucursal |
NOVEDADES KARINA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121109
| Blocs de dibujo | 10 | Unidad | Block de Dibujo N°180 1/4. 20 Hojas.
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$ 2.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.080
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$ 20.080
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60121201
| Pintura de témpera líquida tradicional | 10 | Unidad | Témpera 500cc. Colores Surtidos
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$ 2.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.920
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$ 20.920
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44121706
| Lápices de madera | 10 | Unidad | Lápiz Madera 24 Colores
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$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.130
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$ 25.130
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60121236
| Pinceles | 10 | Unidad | Pincel 103. N°10 (Similar a Artel)
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$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.780
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44121705
| Portaminas | 10 | Unidad | Portaminas 0,5mm
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$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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31201603
| Gomas | 15 | Unidad | Goma de Borrar
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$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.410
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$ 4.410
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Total Neto
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$ 84.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.021
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$ 100.341
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.