Orden de Compra. Nº4407-465-SE18 "Materiales Premiacion Programa Vida Sana CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-465-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales Premiacion Programa Vida Sana CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4407-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 16020,8
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBlock de Dibujo N°180 1/4. 20 Hojas.   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10UnidadTémpera 500cc. Colores Surtidos   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
44121706
Lápices de madera10UnidadLápiz Madera 24 Colores   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
60121236
Pinceles10UnidadPincel 103. N°10 (Similar a Artel)   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44121705
Portaminas10UnidadPortaminas 0,5mm   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31201603
Gomas15UnidadGoma de Borrar   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
Total Neto $ 84.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.021
TOTAL OC $ 100.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.