Orden de Compra. Nº4407-496-SE14 "Lentes opticos Ayuda Social Prog. Salud Mapuche"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-496-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Lentes opticos Ayuda Social Prog. Salud Mapuche
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 21554,621839
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEONARDO BUROTTO ESPINOZA
Razón Social LEONARDO IVAN BUROTTO ESPINOZA
R.U.T. 10.816.260-0
Sucursal LEONARDO BUROTTO ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1UnidadLentes ópticos con cristal Orgánicos Foto café   $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
Total Neto $ 113.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.555
TOTAL OC $ 135.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.