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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4407-496-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lentes opticos Ayuda Social Prog. Salud Mapuche |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL MONTT 473 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
21554,621839 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LEONARDO BUROTTO ESPINOZA |
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Razón Social |
LEONARDO IVAN BUROTTO ESPINOZA
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R.U.T. |
10.816.260-0 |
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Sucursal |
LEONARDO BUROTTO ESPINOZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 1 | Unidad | Lentes ópticos con cristal Orgánicos Foto café | |
$ 113.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.445
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$ 113.445
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Total Neto
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$ 113.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.555
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$ 135.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.