Orden de Compra. Nº4407-525-SE19 "Materiales de Aseo CECOSF Capitan Pastene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-525-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo CECOSF Capitan Pastene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4407-38-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 171661,77
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS AA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS AAA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
53131608
Jabones15UnidadJABÓN LIQUIDO RECARGA  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadGUANTES DE LATEX AMARILLOS TALLA S,M,L  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIA VIDRIOS LIQUIDO  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
12191501
Solventes aromáticos15UnidadLYSOFORM  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCIF 750  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadPOET LIQUIDO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
47131811
Productos de lavandería1kilogramoDETERGENTE OMO   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20LitroCLORINDA CLORO GEL LITRO  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
47121701
Bolsas de basura110PaqueteBOLSAS DE BASURA CHICAS 50 X 70  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.520 $ 91.520
14111703
Toallas de papel40RolloROLLOS DE TOALLA PARA DISPENSADOR JUMBO X 2  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.400 $ 369.400
14111704
Papel higiénico70RolloCONFORT PARA DISPENSADOR  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.670 $ 187.670
47131803
Desinfectantes domésticos20TuboTUBOS TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.980 $ 56.980
Total Neto $ 903.483
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.662
TOTAL OC $ 1.075.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.