Orden de Compra. Nº
4407-525-SE19
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Materiales de Aseo CECOSF Capitan Pastene
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4407-525-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo CECOSF Capitan Pastene
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4407-38-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT 473
Comuna
Lumaco
Impuesto
171661,77
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
PILAS AA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
PILAS AAA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
53131608
Jabones
15
Unidad
JABÓN LIQUIDO RECARGA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad
GUANTES DE LATEX AMARILLOS TALLA S,M,L
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.520
$ 7.520
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad
LYSOFORM
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.695
$ 37.695
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
CIF 750
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.080
$ 25.080
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad
POET LIQUIDO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.440
$ 33.440
47131811
Productos de lavandería
1
kilogramo
DETERGENTE OMO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
20
Litro
CLORINDA CLORO GEL LITRO
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.800
$ 36.800
47121701
Bolsas de basura
110
Paquete
BOLSAS DE BASURA CHICAS 50 X 70
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.520
$ 91.520
14111703
Toallas de papel
40
Rollo
ROLLOS DE TOALLA PARA DISPENSADOR JUMBO X 2
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.400
$ 369.400
14111704
Papel higiénico
70
Rollo
CONFORT PARA DISPENSADOR
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.670
$ 187.670
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Tubo
TUBOS TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.980
$ 56.980
Total Neto
$ 903.483
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 171.662
TOTAL OC
$ 1.075.145
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.