Orden de Compra. Nº4407-534-SE15 "Petróleo CESFAM de Lumaco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-534-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Petróleo CESFAM de Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-77-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 58899,9943
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernani
Razón Social servicov eirl
R.U.T. 76.206.946-6
Sucursal Hernani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel700LitroPETRÓLEO   $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.100 $ 310.000
Total Neto $ 310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.900
TOTAL OC $ 368.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.