|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4407-573-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Equipamiento Clínico CESFAM y PSR Lumaco |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4407-65-L120 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
|
|
R.U.T. |
69.180.800-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL MONTT 473 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
|
|
R.U.T. |
69.180.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
|
Comuna |
Lumaco
|
|
Impuesto |
80997 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ivan Gonzalo |
|
Razón Social |
Felipe Garay Valderrama
|
|
R.U.T. |
13.922.639-9 |
|
Sucursal |
Ivan Gonzalo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42182802
| Básculas de bebé | 3 | Unidad | Pesa Infantil | Pesa Infantil |
$ 142.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 426.300
|
$ 426.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 426.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 80.997
|
|
$ 507.297
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.