Orden de Compra. Nº4407-581-SE14 "Materiales de Aseo CESFAM Lumaco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-581-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo CESFAM Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-73-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 44515,881109
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel119UnidadToallas de Papel Interfoliadas  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.968 $ 199.000
14111704
Papel higiénico120UnidadPapel Higiénico Confort  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
Total Neto $ 234.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.516
TOTAL OC $ 278.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.