Orden de Compra. Nº4407-623-SE24 "Insumos Dentales CESFAM Lumaco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-623-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales CESFAM Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4407-42-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 45790
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281604
Desinfectantes de la superficie médica3UnidadHipoclorito 1 lt.MARCA HERTZ. PRODUCTO NACIONAL. HIPOCLORITO DE SODIO 5%. FRASCO DE 1 LITRO. VTO 2026. SE ADJUNTA CATALOGO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. fcr $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
42152425
Resinas de base para dentaduras4UnidadResina Composite fotocurado Body B2MARCA 3M ESPE. PRODUCTO AMERICANO. COMPOSITE FILTEK Z350 XT. RESINA FOTOPOLIMERIZANTE CON NANOTECNOLOGIA, RADIOPACO. JERINGA 4 GRS. ISO 4049. VTO 2026. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTOS. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. fcr $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 241.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.790
TOTAL OC $ 286.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.