Orden de Compra. Nº4407-81-SE20 "Materiales de Aseo CESFAM Lumaco y Postas "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-81-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo CESFAM Lumaco y Postas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4407-38-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 58285,292658
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191506
Raticidas30UnidadKLERAT  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.870 $ 72.857
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadCLORO GEL  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.240 $ 66.252
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.765
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadTOALLAS DE CLORO GEL  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.564 $ 102.555
24111503
Bolsas de plástico1kilogramoBOLSAS CHICAS 10,50 X 15,3 CM  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
24111503
Bolsas de plástico2kilogramoBOLSAS DE KILO  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.067
12131706
Cerillas10PaquetePAQUETE DE FOSFOROS  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
11151702
Hilo de algodón30RolloHILO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.395
Total Neto $ 306.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.285
TOTAL OC $ 365.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.