Orden de Compra. Nº4408-1015-SE19 "Material reparación para la Escuela G-189 Red. Cal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-1015-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Material reparación para la Escuela G-189 Red. Cal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 18487
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes3UnidadPROTECCIONES PARA LUMINARIASEQUIPO ESTANCO FLUORESCENTE 2X18 W $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
30103605
Tablas de madera2UnidadGuardapolvosGuardapolvos GP17 MDF PREMOL C4 14X45MM X 2,44 M $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
32131003
Pastillas de semiconductor10UnidadPASTILLAS DE CLOROPASTILLAS DE CLORO $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.810 $ 37.810
86131502
Pintura1TarroTARRO PINTURA PINTURA AL OLEO GALON 1 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
11162108
Tejido o tela de malla metálica16Metro LinealMALLA MOSQUITERAMALLA MOSQUITERA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.128
Total Neto $ 97.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.487
TOTAL OC $ 115.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.