Orden de Compra. Nº4408-1016-SE19 "Materiales de mantención y reparación Escuela E-170 República de Italia "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-1016-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de mantención y reparación Escuela E-170 República de Italia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 265233,54
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónPINTURA Y ANTICORROSIVO NEGRO PINTURA Y ANTICORROSIVO NEGRO $ 14.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
31161503
Clavo-tornillo3CajaTORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/4 X12TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/4 X12 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
23171504
Sopletes1UnidadSOPLETE DE GAS BUTANO DE USO MANUALSOPLETE DE GAS BUTANO DE USO MANUAL $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
11111611
Grava4UnidadCUBOS DE RIPIOCUBOS DE RIPIO $ 29.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.644 $ 117.644
31241602
Discos de cristal3UnidadDISCOS DE PULIR 4 1/2DISCOS DE PULIR 4 1/2 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
30102201
Plancha de aleación ferrosa43UnidadPLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLARPLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.135 $ 578.135
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31161906
Muelles de disco15UnidadDISCO CORTE 4 1/2"DISCO CORTE 4 1/2" $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.535 $ 65.535
31231320
Tubería de metal precioso8UnidadPLETINAS PLANA 30X3XX6MTS.PLETINAS PLANA 30X3XX6MTS. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696
11101715
Cobre43UnidadCOBRE JUNTA PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLARCOBRE JUNTA PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.703 $ 198.703
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL SOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.343 $ 11.343
12142202
Agua pesada3LitroAGUA RACHAGUA RACH $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
30111601
Cemento32SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.176 $ 102.176
11101712
Aleación ferrosa23TiraTIRAS DE FIERRO RECTANGULAR DE 40X30X2M.MTIRAS DE FIERRO RECTANGULAR DE 40X30X2M.M $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.932 $ 231.932
Total Neto $ 1.395.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.234
TOTAL OC $ 1.661.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.