Orden de Compra. Nº
4408-1016-SE19
"
Materiales de mantención y reparación Escuela E-170 República de Italia
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-1016-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de mantención y reparación Escuela E-170 República de Italia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
265233,54
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social
COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T.
77.309.060-2
Sucursal
Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
PINTURA Y ANTICORROSIVO NEGRO
PINTURA Y ANTICORROSIVO NEGRO
$ 14.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.285
31161503
Clavo-tornillo
3
Caja
TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/4 X12
TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/4 X12
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
23171504
Sopletes
1
Unidad
SOPLETE DE GAS BUTANO DE USO MANUAL
SOPLETE DE GAS BUTANO DE USO MANUAL
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
11111611
Grava
4
Unidad
CUBOS DE RIPIO
CUBOS DE RIPIO
$ 29.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.644
$ 117.644
31241602
Discos de cristal
3
Unidad
DISCOS DE PULIR 4 1/2
DISCOS DE PULIR 4 1/2
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
30102201
Plancha de aleación ferrosa
43
Unidad
PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR
PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 578.135
$ 578.135
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS DE 2"
BROCHAS DE 2"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
31161906
Muelles de disco
15
Unidad
DISCO CORTE 4 1/2"
DISCO CORTE 4 1/2"
$ 4.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.535
$ 65.535
31231320
Tubería de metal precioso
8
Unidad
PLETINAS PLANA 30X3XX6MTS.
PLETINAS PLANA 30X3XX6MTS.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.696
$ 43.696
11101715
Cobre
43
Unidad
COBRE JUNTA PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR
COBRE JUNTA PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR
$ 4.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.703
$ 198.703
23171509
Soldadura
3
kilogramo
SOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL
SOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.343
$ 11.343
12142202
Agua pesada
3
Litro
AGUA RACH
AGUA RACH
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
30111601
Cemento
32
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.176
$ 102.176
11101712
Aleación ferrosa
23
Tira
TIRAS DE FIERRO RECTANGULAR DE 40X30X2M.M
TIRAS DE FIERRO RECTANGULAR DE 40X30X2M.M
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.932
$ 231.932
Total Neto
$ 1.395.966
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 265.234
TOTAL OC
$ 1.661.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.