Orden de Compra. Nº4408-1021-SE14 "Materiales de aseo para mantenimiento del DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-1021-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para mantenimiento del DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-45-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna *
Impuesto 18423,6134453417
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos7Unidadquix grande  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.827 $ 15.824
12181501
Ceras sintéticas2Tarrocera  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252
47131615
Escobillones3Unidadescobillones  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.513
47131805
Limpiadores de uso general6Unidadlustra muebles  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025
24111503
Bolsas de plástico4Paquetebolsas camisetas grandes  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
47121701
Bolsas de basura5Paquetebolsas de basura grandes  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131801
Limpiadores de suelos1Bolsavirutilla de piso  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 96.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.424
TOTAL OC $ 115.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.