Orden de Compra. Nº4408-1066-SE14 "Materiales uso Jardin Infantil Ruka Kimun"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-1066-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales uso Jardin Infantil Ruka Kimun
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-43-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 17882,3529411281
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Galón5 litros de pintura verde oscuro  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.647
30111601
Cemento12Bolsacemento  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.378
23131507
Tela para lijar5Unidadlija de fierro  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
30103608
Postes de madera o postes telefónicos8Unidadtablones de 1 x 4 de 3,20 de largo  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
31211904
Brochas2Unidadbrochas  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
15121803
Antioxidantes2Tarroanticorrosivo  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849
Total Neto $ 94.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.882
TOTAL OC $ 112.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.