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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4408-109-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lavado frazadas y aseo Internado Liceo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4408-17-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sta. Maria 344 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 390 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
6515,88235292088 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO GHISELLINI |
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Razón Social |
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
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R.U.T. |
4.290.510-0 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO GHISELLINI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Litro | Cloro | |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.060
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$ 2.059
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53102504
| Guantes o manoplas | 4 | Par | Guantes de goma | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.992
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$ 2.992
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Galón | Pintura color café | |
$ 8.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.319
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$ 8.319
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47131811
| Detergente | 10 | kilogramo | Omo matic | |
$ 2.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.920
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$ 20.924
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Total Neto
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$ 34.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.516
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$ 40.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.