Orden de Compra. Nº
4408-1312-MC19
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Materiales Liceo Municipal Lumaco
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-1312-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Liceo Municipal Lumaco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
19507,3
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Caja
CAJA DE PAPEL HILADO DE 1 CM
CAJA DE PAPEL HILADO DE 1 CM
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
11121803
Lino
2
Carrete
CARRETILLAS DE HILO BLANCO
CARRETILLAS DE HILO BLANCO
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
23153004
Artículo de aguja
1
Unidad
SET AGUJAS
SET AGUJAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
53141502
Alfileres de gancho
320
Unidad
ALFILERES DE GANCHO MEDIANOS
ALFILERES DE GANCHO MEDIANOS
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
31201606
Calafateos
60
Unidad
BARRA DE SILICONA
BARRA DE SILICONA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
82121906
Bronceado, dorado, ribeteado o bordeado
120
Metro Lineal
CORDÓN DORADO
CORDÓN DORADO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
11121803
Lino
100
Metro Lineal
CINTA DE TELA TRASPARENTE DE 1 CM.
CINTA DE TELA TRASPARENTE DE 1 CM.
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
60123001
Figuras de goma Eva
20
Pliego
PLIEGOS GOMA EVA BRILLANTE COLOR NEGRA
PLIEGOS GOMA EVA BRILLANTE COLOR NEGRA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
60123001
Figuras de goma Eva
4
Pliego
PLIEGOS GOMA EVA BLANCA
PLIEGOS GOMA EVA BLANCA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
Total Neto
$ 102.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.507
TOTAL OC
$ 122.177
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.