Orden de Compra. Nº4408-18-SE24 "Material aseo Escuela G-189 Reducción Calbuñir"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-18-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Material aseo Escuela G-189 Reducción Calbuñir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-31-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 16191,1958
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla2BotellaLIMPIA VIDRIOS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
47131806
Barniz o ceras de muebles2BotellaLUSTRA MUEBLES  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
24111503
Bolsas de plástico15PaqueteBOLSAS PARA LA BASURA MEDIANA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS AMARILLOS DE LIMPIEZA  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.826
27112004
Palas2UnidadPALAS PARA BASURA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLORO GEL  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550
47121802
Removedores4BidónBIDONES DE POET 4 LITROS LIMPIA PISOS  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.528
Total Neto $ 85.217
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.191
TOTAL OC $ 101.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.