Orden de Compra. Nº
4408-18-SE24
"
Material aseo Escuela G-189 Reducción Calbuñir
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-18-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material aseo Escuela G-189 Reducción Calbuñir
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-31-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
16191,1958
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social
COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T.
77.309.060-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131813
Limpia Pantalla
2
Botella
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.697
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Botella
LUSTRA MUEBLES
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
CIF
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.724
24111503
Bolsas de plástico
15
Paquete
BOLSAS PARA LA BASURA MEDIANA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑOS AMARILLOS DE LIMPIEZA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.826
$ 8.826
27112004
Palas
2
Unidad
PALAS PARA BASURA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO GEL
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.550
47121802
Removedores
4
Bidón
BIDONES DE POET 4 LITROS LIMPIA PISOS
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.528
$ 23.528
Total Neto
$ 85.217
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.191
TOTAL OC
$ 101.408
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.