Orden de Compra. Nº
4408-204-SE21
"
Utiles escolares escuela G-164 Quetrahue
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-204-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2021
Nombre de la Orden de Compra
Utiles escolares escuela G-164 Quetrahue
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-18-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
18994,3
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social
IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T.
76.167.938-4
Sucursal
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Unidad
CARPETA PAPEL ENTRETENIDO.-
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
60124317
Masa de modelado
10
Unidad
CERAMICA EN FRIO
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.850
$ 31.850
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
ADHESIVO EN BARRA STIK FIX
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
60123001
Figuras de goma Eva
2
Pliego
PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER PLATEADA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
60123001
Figuras de goma Eva
3
Pliego
PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER VERDE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
60123001
Figuras de goma Eva
3
Pliego
PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER ROJO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
60123001
Figuras de goma Eva
2
Pliego
PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER AMARILLA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
60121903
Pieles para manualidades
10
Paquete
PAÑO LENCI
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.920
44111806
Transportadores
10
Juego
JUEGOS DE REGLA. TRANSPORTADOR Y ESCUADRAS.-
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
Total Neto
$ 99.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.994
TOTAL OC
$ 118.964
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.