Orden de Compra. Nº4408-204-SE21 "Utiles escolares escuela G-164 Quetrahue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-204-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Utiles escolares escuela G-164 Quetrahue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-18-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 18994,3
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft10UnidadCARPETA PAPEL ENTRETENIDO.-  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
60124317
Masa de modelado10UnidadCERAMICA EN FRIO   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.850
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadADHESIVO EN BARRA STIK FIX   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
60123001
Figuras de goma Eva2PliegoPLIEGO GOMA EVA CON GLITTER PLATEADA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
60123001
Figuras de goma Eva3PliegoPLIEGO GOMA EVA CON GLITTER VERDE  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
60123001
Figuras de goma Eva3PliegoPLIEGO GOMA EVA CON GLITTER ROJO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
60123001
Figuras de goma Eva2PliegoPLIEGO GOMA EVA CON GLITTER AMARILLA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
60121903
Pieles para manualidades10PaquetePAÑO LENCI  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
44111806
Transportadores10JuegoJUEGOS DE REGLA. TRANSPORTADOR Y ESCUADRAS.-  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
Total Neto $ 99.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.994
TOTAL OC $ 118.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.