Orden de Compra. Nº
4408-204-SE24
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Materiales Liceo Municipal de Lumaco
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-204-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Liceo Municipal de Lumaco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
320216,5
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T.
77.399.254-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
10
Bolsa
BARRA SILICONA TRANSPARENTE 10UNIDADES +GL 7M TORRE
$ 1.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.380
$ 13.380
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
40
Caja
TEMPERA 12+2 UNIDADES FRASCO 15CC PROARTE
$ 1.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.560
$ 61.560
14111531
Libros o cuadernos de registro
300
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO ANIMALES ADORABLES 100HJS PROARTE
$ 1.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 502.200
$ 502.200
44102001
Lámina para plastificar
2
Unidad
LAMINAS PLASTIFICAR OFICIO 125 MIC TORRE 100 UNI
$ 14.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.028
$ 29.028
44121708
Marcadores
240
Unidad
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA REDONDA LIQUID 120 MONAMI
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.960
$ 120.960
44121708
Marcadores
240
Unidad
MARCADOR PIZARRA PTA REDONDA NEGRO TORRE
$ 598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.520
$ 143.520
44102001
Lámina para plastificar
2
Unidad
LAMINAS PLASTIFICAR CARTA 125 MIC TORRE 100 UNI
$ 11.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.682
$ 22.682
14111509
Artículos de papelería
120
Resma
PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA EQUALIT
$ 3.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426.720
$ 426.720
14111509
Artículos de papelería
60
Resma
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA EQUALIT
$ 4.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.620
$ 241.620
14111610
Cartulina
40
Sobre
CARPETA CARTULINA COLORES 18 HOJAS 17 COLORES PROARTE
$ 1.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.160
$ 59.160
14111610
Cartulina
40
Sobre
CARPETA CARTULINA ESPAÑOLA 10 HOJAS 10 COLORES PROARTE
$ 1.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.520
$ 64.520
Total Neto
$ 1.685.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 320.216
TOTAL OC
$ 2.005.566
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.