Orden de Compra. Nº
4408-209-SE21
"
Material para la Escuela Municipal G-164 Quetrahue
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-209-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-07-2021
Nombre de la Orden de Compra
Material para la Escuela Municipal G-164 Quetrahue
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 194 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
120855,01
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
20
Litro
cloros de 2 litros
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.440
$ 33.440
47131602
Paños de limpieza absorbente
12
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.064
$ 20.064
53131608
Jabones
10
Bidón
BODINES DE JABON LIQUIDO DE 5 LITROS
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.140
$ 67.140
14111703
Toallas de papel
50
Paquete
PAQUETES DE TOALLA NOVA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTES LATEX TALLA M
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS LIMPIEZA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
41122703
Cintas de seguridad
15
Unidad
15 UNIDADES DE CINTAS DEMARCADORAS (AMARILLA Y NEGRA) DE 30 METROS CADA UNA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
14111701
Papel facial
50
Paquete
TOALLAS HUMEDAS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.200
$ 54.200
46181504
Guantes protectores
5
Par
GUANTES LATEX LARGOS TALLA M
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
42281710
Desodorantes de esterilización
25
Unidad
LISOFORM
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.125
$ 69.125
13111042
Alcohol de polivinilo
10
Bidón
ALCOHOL GEL 5 LITROS
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.080
$ 210.080
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
50
Caja
MASCARILLAS QUIRURGICAS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
Total Neto
$ 636.079
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.855
TOTAL OC
$ 756.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.