Orden de Compra. Nº4408-209-SE21 "Material para la Escuela Municipal G-164 Quetrahue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-209-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Material para la Escuela Municipal G-164 Quetrahue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 194 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 120855,01
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20Litrocloros de 2 litros  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
47131602
Paños de limpieza absorbente12UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
53131608
Jabones10BidónBODINES DE JABON LIQUIDO DE 5 LITROS   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140
14111703
Toallas de papel50PaquetePAQUETES DE TOALLA NOVA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES LATEX TALLA M  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS LIMPIEZA   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
41122703
Cintas de seguridad15Unidad15 UNIDADES DE CINTAS DEMARCADORAS (AMARILLA Y NEGRA) DE 30 METROS CADA UNA   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
14111701
Papel facial50PaqueteTOALLAS HUMEDAS  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200
46181504
Guantes protectores5ParGUANTES LATEX LARGOS TALLA M   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
42281710
Desodorantes de esterilización25UnidadLISOFORM  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.125 $ 69.125
13111042
Alcohol de polivinilo10BidónALCOHOL GEL 5 LITROS  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.080
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per50CajaMASCARILLAS QUIRURGICAS   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
Total Neto $ 636.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.855
TOTAL OC $ 756.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.